您当前所在位置: 首页 - 中心新闻
2021年河南省武术运动管理中心预算公开
发布时间: 2021-06-29 17:22:26 信息来源: 省武管中心 浏览 人次


2021年河南省武术运动管理中心

预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河南省武术运动管理中心

2021年6月29日

 


 

第一部分 省武术运动管理中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 省武术运动管理中心2021年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:省武术运动管理中心2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

 

 

 

 

第一部分

河南省武术运动管理中心概况

 

一、河南省武术运动管理中心主要职责

主要职责体现在竞技争光、社会武术、全民健身、以及武术产业、对外交流等方面,具体如下:负责全省武术套路、武术散打、空手道等项目运动队的训练,为国家培养和输送优秀体育人才;组织参加或承办本省或全国的武术、空手道活动比赛;承担武术团体的民间联络、学术交流、教学训练以及涉外事宜;组队参加国内外体育比赛。

二、河南省武术运动管理中心预算单位构成

河南省武术运动管理中心内设办公室、党总支办公室、散打搏击部、空手道部、武术套路部、社武一科、社武二科、武术产研科8个部室,负责管理武术套路队、武术散打队、空手道队三个运动队。

 

 

 

 


第二部分

河南省武术运动管理中心2021年部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

河南省武术运动管理中心2021年收入总计4292.6万元,支出总计4292.6万元,与2020年预算相比,收入减少56万元,下降1.29%。主要原因:青少年体育训练经费减少;支出减少56万元,下降1.29%。主要原因:青少年体育训练经费减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省武术运动管理中心2021年收入合计4292.6万元,其中:一般公共预算2112.6万元; 政府性基金收入2180万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省武术运动管理中心2021年支出合计4292.6万元,其中:基本支出1935.1万元,占45.08%;项目支出2357.5万元,占54.92%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省武术运动管理中心2021年一般公共预算收支预算2112.6万元,政府性基金收支预算2180万元。与 2020年相比,一般公共预算收支预算增加89万元,增长4.21%,主要原因:新增运动员人员经费;政府性基金收支预算减少145万元,下降6.65%

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省武术运动管理中心2021年一般公共预算支出年初预算为2112.6万元。主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出1840万元,占87.1%;社会保障和就业(类)支出106.4万元,占5.04%;卫生健康(类)支出68.1万元,占3.22%;住房保障(类)支出98.1万元,占4.64%

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我中心《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我中心2021年府性基金预算支出年初预算为2180万元。支出具体情况如下:运动队训练比赛保障经费1540万元;单位运行及场馆维修等保障经费640万元。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我中心2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少1万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年无增减。

(二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数及公务用车运行维护费预算数比 2020年无增减。

(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。比 2020年减少1万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费情况

河南省武术运动管理中心2021年机构运转经费支出预算91.6万元,主要保障机构正常运转及正常履职所需的办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、退休人员公用支出、其他商品和服务支出。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

(三)绩效目标设置情况

我中心2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况。

2020年期末,我中心共有车辆2辆,其中:应急保障用车2辆;单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)专项转移支付项目情况

我中心负责管理的专项转移支付项目共有0项,我中心将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:2021年武术中心预算公开.pdf


附件:2021年部门所属单位预算公开表.pdf